Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7414774046
Číslo faktúry: FD /0005/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovenský plynárenský
Adresa:
IČO:
Predmet: Plyn-vyúčtovanie
Fakturovaná suma s DPH: 260,55
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.01.2013
Dátum splatnosti: 29.01.2013
Dátum úhrady: 23.01.2013
Súbor: FD_0005_13
Zverejnené: 02.04.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov