Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1023301179
Číslo faktúry: FD /0018/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: TERMMING a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Teplo-III./12
Fakturovaná suma s DPH: 2230,69
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 04.01.2012
Dátum splatnosti: 05.03.2012
Dátum úhrady: 21.03.2012
Súbor: FD_0018_12
Zverejnené: 28.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov