Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2734089065
Číslo faktúry: FD /0003/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Telefón,internet
Fakturovaná suma s DPH: 41,48
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.01.2012
Dátum splatnosti: 17.01.2012
Dátum úhrady: 13.01.2012
Súbor: FD_0003_12
Zverejnené: 28.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov