Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 03:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5735099666
Číslo faktúry: FD /0013/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón, internet
Fakturovaná suma s DPH: 41,56
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.02.2012
Dátum splatnosti: 17.02.2012
Dátum úhrady: 17.02.2012
Súbor: FD_0013_12
Zverejnené: 28.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov