Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1739076775
Číslo faktúry: FD /0060/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Telefón, internet
Fakturovaná suma s DPH: 41,36
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.06.2012
Dátum splatnosti: 17.06.2012
Dátum úhrady: 18.06.2012
Súbor: FD_0060_12
Zverejnené: 28.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov