Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1740071271
Číslo faktúry: FD /0070/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Telefón, internet
Fakturovaná suma s DPH: 41,83
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 04.07.2012
Dátum splatnosti: 18.07.2012
Dátum úhrady: 10.07.2012
Súbor: FD_0070_12
Zverejnené: 28.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov